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靦腆的薯片
于2021-07-14 10:43 發布 ??1085次瀏覽
梁梁老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-07-14 10:45
同學,你好,月末需要結轉損益哈
靦腆的薯片 追問
2021-07-14 10:47
老師損益結賬怎么操作了?不是審核憑證完了,記賬,結賬,就完事了?
梁梁老師 解答
2021-07-14 11:00
如果是電腦賬,應該有結轉損益的功能的,你找一下,也就是報費用和主營業務成本,收入等等結轉到本年利潤
2021-07-14 11:01
好的,先結轉損益,在結賬
2021-07-14 11:04
嗯嗯,是這樣操作的哦
2021-07-14 11:09
老師你看看這個是不是結轉完了孫宇
這樣期末就沒有余額
2021-07-14 11:42
是的,損益是沒有余額,這就對了
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退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式
老師按月支付辦公室租金,先付款后開票的,分錄是不是:借管理費用-房租,貸:銀行存款
答: 同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們跟銀行貸款,需要支付給第三方擔保公司擔保服務費是不是計入借:管理費用-服務費貸:銀行存款
答: 財務費用擔保費做這個。
請問支付給建造師年度的建造師費用應該計入什么科目???借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
討論
像這種員工報銷餐費,直接和一筆可以嗎?借:管理費用貸:銀行存款 可以嗎?
我們買了 3.8萬的 設備 我們是生物科技公司 應該是符合這個政策 是 借 管理費用 貸銀行存款 ?
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
老師您好,請問我今年收到去年一整年的電話費發票,但是我去年每個月銀行扣款的時候,都是做的借管理費用-電話費,貸銀行存款了,那現在我收到了一整年的電話費專票,應該怎么做到賬里呢?
梁梁老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 1289 個
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2021-07-14 10:47
梁梁老師 解答
2021-07-14 11:00
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2021-07-14 11:01
梁梁老師 解答
2021-07-14 11:04
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2021-07-14 11:09
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2021-07-14 11:09
梁梁老師 解答
2021-07-14 11:42