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眼睛大的裙子
于2021-07-13 21:42 發布 ??1634次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2021-07-13 21:46
會計分錄 (1)計提工資時: 借:管理費用--工資 10000貸:應付職工薪酬--工資 10000 計提社保,借:管理費用--社保費 600貸:應付職工薪酬--社保費600(2)發放工資時: 借:應付職工薪酬--工資 10000貸:應交稅費--個人所得稅 貸:其他應付款--社保(個人) 400貸:其他應付款--公積金(個人) 貸:銀行存款, (3)交納社保時: 借:應付職工薪酬--社保(公司承擔) 600借:應付職工薪酬-公積金(公司) 借:其他應付款--社保(個人) 400借:其他應付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款
眼睛大的裙子 追問
2021-07-13 22:27
還有繳納個人所得稅分錄呢,也是下月扣除嗎
莊老師 解答
2021-07-14 08:11
你好,是的,下個月15號前繳交
2021-07-14 09:33
社保可以不計提嗎
2021-07-14 10:28
你好,不能,社保費每個月也要計提
2021-07-14 10:51
工資我們這里當月計提當月發放,工資當月計提下月發放,分錄有什么不同嗎
2021-07-14 11:04
你好,一樣的,只是當月沒有余額了,
2021-07-14 11:11
我不太理解余額什么意思
2021-07-14 11:15
計提工資時: 借:管理費用--工資 10000貸:應付職工薪酬--工資 10000當月發放,借:應付職工薪酬--工資 10000貸:銀行存款1000,這樣應付職工薪酬--工資當月就沒有余額了,
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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2021-07-13 22:27
莊老師 解答
2021-07-14 08:11
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2021-07-14 09:33
莊老師 解答
2021-07-14 10:28
眼睛大的裙子 追問
2021-07-14 10:51
莊老師 解答
2021-07-14 11:04
眼睛大的裙子 追問
2021-07-14 11:11
莊老師 解答
2021-07-14 11:15