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悠悠
于2021-07-13 18:04 發布 ??1247次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2021-07-13 19:01
你好你統計口徑不一致造成的,這個不要緊
悠悠 追問
2021-07-13 20:08
那要是本月有紅沖上月出口發票,那出口退稅申報怎么操作的?出口退稅不是按報關單上的明細嗎,下次有紅沖怎么操?
暖暖老師 解答
2021-07-13 20:11
你這個發票申報退稅了嗎?
2021-07-13 22:39
關于紅沖的沒操作過,不太懂,想知道流程
2021-07-13 22:46
我問你要沖紅的發票還沒申請退稅吧
2021-07-13 22:48
沒有申請退稅
2021-07-14 06:49
那直接開具紅字發票,填寫一下發票號碼和代碼就可以
2021-07-14 10:57
上月錯了那不做賬嗎?到本月出口退稅明細表格要輸入嗎紅沖那張發票嗎
2021-07-14 10:58
上月錯誤的需要 額做賬和申報
2021-07-14 10:59
出口那里不用管,只申報那里修改
2021-07-14 11:00
是附表一嗎?那賬報表,主表附表嗎
2021-07-14 11:01
是主表,填寫收入的那個
2021-07-14 11:15
主表是不是自動過來的呢,還是錯誤發票要自己輸入進去的
2021-07-14 11:16
就是收入那個,你紅字沖了
2021-07-14 11:37
好的,謝謝老師
2021-07-14 11:38
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144504 個
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悠悠 追問
2021-07-13 20:08
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