
老師 你好 我2月份做了一筆從對(duì)公賬戶提取備用金轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上 我做的分錄是借:銀行存款 7665 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 7665 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 我之后做的分錄都是用提取出來(lái)的備用金付的科目用的都是庫(kù)存現(xiàn)金這個(gè)科目 我現(xiàn)在要怎么辦呢?
答: 你好 你這個(gè)現(xiàn)金科目不對(duì)。做更正分錄? 借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款個(gè)人名?
老師,從公賬上提取的備用金,會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金(備用金)貸:銀行存款對(duì)不對(duì)
答: 是的,你是去現(xiàn)金支票取現(xiàn)么
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
從公司銀行賬戶轉(zhuǎn)錢(qián)到個(gè)人賬戶(法人),備注:備用金 。做分錄這樣寫(xiě)。摘要:提取備用金 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款,老師,這樣對(duì)嗎
答: 是的,但是最好不要轉(zhuǎn)法人


怕黑的月餅 追問(wèn)
2021-07-13 11:56
玲老師 解答
2021-07-13 12:07
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2021-07-13 12:54
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2021-07-13 13:06
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2021-07-13 13:22
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2021-07-13 13:25