
老師,請問分錄 借:應付賬款 貸:應收賬款 做成了借:應收賬款 貸:應付賬款,后期應該怎么改?已經結賬了
答: 同學你好 借:應收賬款 ,負數 貸:應付賬款,負數 再做 借,應付賬款 貸,應收賬款;
外帳上面,之前的月份已經交稅和結賬,現在發現1到6月份有一個科目用錯了,本應是,應付賬款寫成了應收賬款,借貸方沒有用錯,這樣情況要怎么樣處理
答: 你好 這個業務是收入的嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師年末結賬怎么結,去年的應付賬款怎么處理,結轉到今年嗎?那錢是用今年的付嗎?應收賬款怎么處理?
答: 你好,把相關科目余額結轉到下一年作為期初數就是了 應付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應收賬款也是把余額結轉到下一年,然后再收回款項

