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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-07-09 13:41

你好!是財務費用做了貸方數(shù)嗎?需要反結賬回去更改憑證。否則會影響利潤表。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 13:56

老師,如果不反結賬的話,應該怎么處理?

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:01

賬已經(jīng)結完了,這月可以沖銷嗎?

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:05

老師還在嗎?

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:17

老師還在嗎?

QQ老師 解答

2021-07-09 14:23

你好!上個月的利潤表正確嗎?

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:26

老師,不正確

QQ老師 解答

2021-07-09 14:30

你好!所以個人建議反結賬回去,如果不想反結賬,這個月做一張一模一樣的憑證,數(shù)字寫同方向的紅字就可以。然后再做成正確的。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:35

好的,謝謝老師!是這樣做的,就是不知道還有沒有再簡單的方法

QQ老師 解答

2021-07-09 14:48

你好,這樣能保證你的報表是正確的。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:52

好的,謝謝

QQ老師 解答

2021-07-09 14:55

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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對于應收賬款,如果是不附追索權的,差額計入營業(yè)外支出,即 借:銀行存款   營業(yè)外支出   貸:應收賬款 如果是附追索權的,一般計入“短期借款——利息調整”科目,但是如果期限比較短的,也可以直接計入財務費用。 借:銀行存款   短期借款——利息調整(財務費用)   貸:短期借款——本金
2019-06-29 16:32:45
你好 如果你們對客戶有現(xiàn)金折扣的話 應該財務費用是2.034 你可以保留兩位小數(shù)
2020-02-10 12:20:13
你好,40是給對方享受的現(xiàn)金折扣?
2019-08-20 16:24:29
你好,可以這樣賬務處理
2019-01-10 18:35:41
你好 借;銀行存款 財務費用 貸;應收賬款 是正數(shù)
2018-10-23 11:33:31
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