
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄借 應交增值稅——應交增值稅 貸:應交增值稅-未交增值稅借 應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
剛才看一組分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,上交本月增值稅時,借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2016年度有一筆分錄做錯了,借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應為:借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應該怎么調(diào)整?
答: 你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了

