
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產都是對的其他應付款和固定資產對應資產這里有銀行存款余額放到實收資本里行嗎
答: 您好,您是原來沒有帳嗎
老師,外賬這塊建賬,固定資產,銀行存款實收資本這些都怎么錄期初余額,得怎么建賬
答: 同學你好,固定資產盤點后做期初,銀行存款根據對賬單做期初,實收資本可以根據股東的投資回單做期初。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得專項收入用于購買固定資產或無形資產時 收到時 借:銀行存款 貸:專項應付款 支出 借:固定資產/無形資產 貸:銀行存款 那專項應付款余額應該怎么消呢
答: 借;專項應付款 貸;營業外收入或遞延收益


炙熱的鋼筆 追問
2021-07-02 08:19
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:22
炙熱的鋼筆 追問
2021-07-02 08:31
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:35
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2021-07-02 08:55
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:56