
老師進項稅額轉出分錄是當月和借進項稅一起做嗎?當月能抵扣進項稅嗎
答: 你好,通常是分開做。 當月的增值稅應納稅額=銷項稅額—(進項稅額—進項稅額轉出)
你好,職工購買意外團險,做分錄時計提了,發票被勾選認證了,但是稅務規定員工福利費又不能抵扣進項稅額,這種情況進項稅額轉出,該怎么做分錄呀?
答: 您好 借:管理費用 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:銀行存款等 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師購買空調的時候分錄是這樣的,因為進項稅額不能抵扣,現在要把進項稅額轉出,分錄應該怎么寫呢
答: 借;在建工程 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)


順心的烏龜 追問
2021-06-30 15:45
鄒老師 解答
2021-06-30 15:49