
請問老師,我們用金碟系統(tǒng)期初建賬的時候,庫存暫估入賬了100多萬,其實發(fā)票已經(jīng)到了,可是發(fā)票沒有入金碟系統(tǒng)進行勾稽,一直在系統(tǒng)形成暫估,我們每月會沖回暫估,可是下個月還會形成這么多暫估,這個我們要怎么調(diào)整呢
答: 同學您好,您是實際的,那就這樣一直滾動著算
暫估入賬的產(chǎn)品已經(jīng)銷售了,如果沖暫估庫存上需要調(diào)整嗎?
答: 你好,需要再做暫估一次
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
20年暫估入庫的庫存商品,現(xiàn)在確定不能開發(fā)票了。賬務(wù)處理:1、沖減當時暫估入庫,借:庫存商品-68.81 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫-單位 -68.812、正常入賬,借:庫存商品 75 貸:現(xiàn)金/銀行存款 753、同時調(diào)整成本,借:以前年度損益調(diào)整 75 此處的金額是不是應(yīng)該是75-68.81=6.19 貸:庫存商品 75 會計分錄,跟 入賬金額對嗎?
答: 同學你好,稍等看一下


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2021-06-29 19:55
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2021-06-29 20:08
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2021-06-29 20:15
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2021-06-29 20:16
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2021-06-29 20:21