
建筑業掛靠別人公司,收到預付款扣有扣除我的費用 我實際收到款后 我該怎么做分錄?
答: 借:銀行存款 管理費用 貸:應收賬款
建筑業內賬如買苗木10050 實際付款給了10000 怎么做分錄
答: 同學,你好,另外50做營業外收入即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
建筑業,我司是被掛靠方,上月付膨脹劑款100萬,未收到發票,這個月收到發票150萬發票,這個月又付80萬,以后每月都會付,也會收到與付款金額不一致的發票,那怎么做分錄?
答: 預付時,借:預付賬款—— 貸:銀行存款, 收到發票時, 借:工程施工—— 合同成本——材料費 貸:預付賬款。


吳月柳 解答
2016-12-07 14:32