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鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-12-07 09:08:23

同學你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32

銷項大于進項時,借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
銷項小于進項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄
多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24

你好 ;按我寫的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我給你寫完整了。參考下? ?1.?借:生產(chǎn)成本-福利費
應交稅金-進項稅
貸:銀行存款
2.轉(zhuǎn)出 :?
借:生產(chǎn)成本-福利費
貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出
?3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄:?
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅金-進項稅
借:應交稅金-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-05-16 12:27:07

你的分錄是:
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 100
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 50
貸:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn) 未交增值稅)50
2、借:應交稅費——應交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)50
貸:應交稅費——未交增值稅50
3、交稅時
借:應交稅費——未交增值稅50
貸:銀行存款
2018-05-07 15:03:40
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