老師,5月開了份發票,5月貨物出庫了,發票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數量為0,由于小數點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業外支出就可以了。 答
老師,這個是依據哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

某企業2018年銷售收入1 000萬元,廣告費支出160萬元,2019年銷售收入2 000萬元,廣告費支出130萬元,則2019年準予稅前扣除的廣告費為()。
答: 您好同學。答案是140萬元。160-1000*15%+130=140
某企業2017年銷售收入1000萬元,廣告費支出160萬元,2018年銷售收入2000萬元,廣告費支出130萬元,則2018年準予稅前扣除的廣告費為(//)。A.100萬B.200萬元C.140萬元D.130萬元
答: 您好同學。答案是c選項
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
廣告傳媒公司的廣告費支出還會受到當年銷售收入15%的稅前扣除限額嗎
答: 《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第四十四條規定:企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。

