老師 請問23年的預付款,到了24年12月才收到發票,這 問
23年只做了預付,沒入成本費用? 答
個體工商戶還可以在其他地區的公司繳納社保嗎?會 問
個人可以在其他地區的公司繳納社保 答
老師好,請問在24年少提100元費用,在25年少提100元 問
您好,咱是要把100記入24年,借:以前年度損益調整(直接用 利潤分配-未分配利潤 也可以) 貸:其他應付款等 在24年年報和年度匯繳時考慮這個調整,也就是申報時用調整后的數據 答
老師請教下設備升級改造的稅率是多少 問
是購買配件等,用來改造吧 答
老師好,公司收到電話通知個別員工補繳個稅是什么 問
您好,是因為員工工資要做匯算清繳 答

10月份做了一筆分錄,借:主營業務成本,貸:主營業業務成本,本來應該是貸:應付貨款,現在我11月份紅沖這筆借:本年利潤,貸:應付貨款,這樣紅沖有問題嗎,在會計學堂有好幾位老師回答了,但是結果都不一樣,請專業的老師仔細解答一下,謝謝!
答: 您好,我回答過您的問題,我還是堅持我的觀點,您,直接紅沖借:主營業務成本,貸:主營業務成本,再做一筆正確的分錄,借:主營業務成本,貸:應付賬款即可。
那個按主營業務成本的百分之44.71這個數是怎么得來的?
答: 因為我是推算的,你們的投資總額是9000萬元,按5年成本總額(你的五年的成本總額已確定的數據)推的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
主營業務收入結轉入本年利潤,借方是主營業務收入,貸方是本年利潤。主營業務成本結轉入本年利潤,借方是本年利潤貸方是主營業務成本。這是為什么
答: 你好 因為收入發生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0 因為成本 發生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0

