
我們公司是19年末從別的公司接過(guò)來(lái)的,之前的會(huì)計(jì)就直接把19年末的銀行存款期末余額錄進(jìn)來(lái)了,19年有幾筆往來(lái)款對(duì)方都已經(jīng)付給我們了,但是她沒(méi)沖賬,就導(dǎo)致現(xiàn)在還在賬上掛著,這種情況要怎么處理呢
答: 同學(xué)你好 之前怎么核對(duì)余額的呢?應(yīng)該對(duì)不上吧
接受一家內(nèi)賬,中途建賬,老板只給了客戶(hù)月底所剩余額,所欠貨款。所剩余額并沒(méi)有一個(gè)固定的銀行存款,也就是三四個(gè)銀行卡客戶(hù)都可以轉(zhuǎn)入,這個(gè)余額如何錄入,現(xiàn)在后面又發(fā)生了一些往來(lái)款
答: 這個(gè)款你掛往來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019年12月如果之前1到11月有往來(lái)款或者銀行存款的變動(dòng),是否需要年末調(diào)匯,請(qǐng)問(wèn)具體怎么年末調(diào)匯
答: 12月月末調(diào)整了就可以了,

