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嬋
于2021-06-19 11:21 發布 ??862次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-19 11:23
借應收票據貸主營業務收入應交稅費借庫存商品貸應收票據。
嬋 追問
2021-06-19 11:25
我直接這樣,借應收帳款貸應付賬款行嗎?
郭老師 解答
2021-06-19 11:26
你好,分錄不可以的
2021-06-19 11:28
我之前已經開了主營業務收入的票了啊,現在只是未收到貨款,而供應商之前已經開發票給我了,我未付貨款而已
2021-06-19 11:29
借應收票據貸應收賬款。借應付賬款貸,應收票據,你那個分錄做的就不對。
你這樣的話增加了應收賬款和應付賬款不是嗎?
2021-06-19 11:31
但是這樣就平了喲
2021-06-19 11:32
就應該做平了他,你們收到了應收票據,就不應該問人家要錢啦。
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收到供應商的返利怎么做分錄呢
答: 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-進項稅額轉出
我遇到一筆不知道怎么記的分錄,供應商代我們發貨給客戶錢已經收到、我也把錢轉給供應商應該怎么做分錄
答: 你好,供應商這個開具發票給你們嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到供應商打過來的返款怎么做分錄
答: 是供應商退回來的款項嗎?還是別的?
收到供應商的年會贊助款,要如何做分錄
討論
收到承兌然后背書給供應商了,怎么做分錄?
收到客戶的背書轉讓我又背書給了供應商,怎樣做分錄
你好老師!供應商與我司打官司,后進過協商調解,現收到供應商的一筆和解款如何做分錄?
收到客戶25000,還欠供應商25000.這個怎么做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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嬋 追問
2021-06-19 11:25
郭老師 解答
2021-06-19 11:26
嬋 追問
2021-06-19 11:28
郭老師 解答
2021-06-19 11:29
郭老師 解答
2021-06-19 11:29
嬋 追問
2021-06-19 11:31
郭老師 解答
2021-06-19 11:32