
老師請(qǐng)問 10月份商品暫估入庫金額是價(jià)稅合計(jì)金額 沖銷后 按借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 庫存商品有余額 余額是稅額 老師改怎么處理啊
答: 你好,需要先把暫估的先紅字沖銷,然后再做正確的
您好,老師,我想問一下,購商品時(shí)分錄:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款發(fā)生退貨時(shí):是用借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))還是用借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))
答: 您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)購買商品發(fā)給員工,第一種記賬,借:庫存商品 售價(jià)+增值稅貸:銀行存款 售價(jià)+增值稅借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 價(jià)+稅貸:庫存商品 價(jià)+稅 第二種記賬:借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)請(qǐng)回用哪一種記賬,就是這個(gè)1月份剛買的
答: 同學(xué),你好,第一個(gè)就可以的。

