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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-06-17 09:14

你好,是說研發(fā)費用加計扣除嗎

木子 追問

2021-06-17 09:56

是法人收到這信息

小惑老師 解答

2021-06-17 11:29

你好,這個是增值稅加計抵減扣除

木子 追問

2021-06-17 12:37

公式是(銷項-進項)13%*50%對嗎

小惑老師 解答

2021-06-17 14:18

不是的,是進項稅額*10%

木子 追問

2021-06-17 14:32

為什么進項稅額是10%而不是13%?一般納稅人不都是13%嗎

小惑老師 解答

2021-06-17 14:41

不是稅額,是允許加計進項稅額的10%,跟稅率沒有關(guān)系

木子 追問

2021-06-17 15:42

是比如進項稅額1萬,只能1萬*10%再*13%對嗎

小惑老師 解答

2021-06-17 15:44

不是的,你已經(jīng)是稅額了,不用再乘稅率

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相關(guān)問題討論
你好,餐費可以稅前扣除的
2019-10-07 17:58:27
您好!你說的是什么業(yè)務(wù)。
2017-04-21 09:41:33
不是,企業(yè)所得稅是指企業(yè)在營業(yè)活動中所產(chǎn)生的各項收入,扣除有關(guān)費用后所剩余的凈收入,而債務(wù)則不屬于企業(yè)的收入。
2023-03-27 10:36:27
不得扣除就是會計和稅法的規(guī)定不同,會計上作為費用稅法上不承認,比如行政罰款,會計作為營業(yè)外支出,但是稅法人認為這個費用是企業(yè)管理原因形成的被處罰,不鼓勵,所以在所得稅計算時候不能夠作為費用列支,要調(diào)增。所得稅稅款就是應(yīng)納稅所得額乘以對應(yīng)的稅率。
2020-06-19 09:57:33
你好! 不可以的
2020-04-11 13:51:32
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