
老師你好,請(qǐng)問之前買了一臺(tái)車,銀行存款已付一筆款,由于發(fā)票一直沒有開來,之前也一直暫估入賬,后來,把車退回去,要如何做賬呢:之前做的分錄:借:應(yīng)付賬款30000元,貸:銀行存款30000元,暫估入賬入了:借:固定資產(chǎn)50000元,貸:應(yīng)付賬款50000元
答: 你好,很高興為你解答 都進(jìn)行紅沖處理就可以了
付貨款給A公司,B公司做了暫估入賬,后來A公司說無法開票,如何調(diào)整分錄B公司之前已經(jīng)做了如下:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估借:應(yīng)付賬款-A公司 貸:銀行存款
答: B 公司應(yīng)做如下調(diào)整: 沖銷暫估:借:庫存商品(紅字),貸:應(yīng)付賬款 - 暫估(紅字)。 調(diào)整科目:借:應(yīng)付賬款 - A 公司,貸:其他應(yīng)付款 - A 公司。 考慮稅務(wù):若暫估商品已銷售,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額;涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:庫存商品等,貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果掛應(yīng)付賬款-暫估入賬 要分幾筆把她付清 是不要借 預(yù)付賬款貸 銀行存款
答: 你好 借:應(yīng)付賬款-暫估入賬 貸:銀行存款


鵬誠(chéng)財(cái)務(wù) 追問
2021-06-10 14:49
趙海龍老師 解答
2021-06-10 14:52
鵬誠(chéng)財(cái)務(wù) 追問
2021-06-10 14:58
趙海龍老師 解答
2021-06-10 15:00
鵬誠(chéng)財(cái)務(wù) 追問
2021-06-10 15:51
趙海龍老師 解答
2021-06-10 15:52
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2021-06-10 15:53
趙海龍老師 解答
2021-06-10 16:06