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釵頭鳳
于2021-06-10 11:04 發布 ??627次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-10 11:06
你好,是你們多做了收入嗎?
郭老師 解答
2021-06-10 11:18
借應收賬款負數貸主營業務收入附屬應交稅費負數。
2021-06-10 11:44
那不對,你的應收賬款對應的科目是哪一個?
2021-06-10 14:32
借銷售費用或者管理費用貸應收賬款。
釵頭鳳 追問
2021-06-10 11:16
沒有扣減折扣就相當于多記收入了吧
2021-06-10 11:39
好像是主營業務收入沒有多記,就是應收賬款多記了,然后費用少記了
2021-06-10 14:30
我們這是內賬的,然后供應商會給個結算單,上面有折扣金額有應付金額,我們都是直接用折扣沖減應收賬款的。但是之前的會計不知道啥原因給漏記很多
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以前年度的供應商折扣和促銷費之類的,之前的會計沒有做賬,導致應收賬款數據不符,現在領導讓調整,該怎么做呢
答: 你好,是你們多做了收入嗎?
老師,請問之前年度的應收賬款多掛了,現在是做以前年度損益嗎
答: 你好,應收賬款多掛了,與應收賬款對應的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,對于以前年度遺留下來的,供應商不愿意開票的應付賬款借方的金額怎么處理啊?
答: 只能做無票支出入賬了,才可以沖銷應付賬款借方余額。
以前年度的應收賬款,當時已收回,但一直未銷賬,如何調賬
討論
以前年度的應收賬款到賬 以前的稅都上好了 現在做收入還用上稅嗎以前是核定 現在是查賬
老師請教下圖上調減收入分錄如果借 應收賬款 -1130 以前年度損益調 +1000 貸 應交稅費(銷)-130主營收入1000與應收賬款-1000后應收賬款余額借方-130應交稅費(銷) -130這兩余額負負不是得正了嗎?這調減分錄有問題嗎?老師
老師,公司以前年度的收入,當時對方不要票,賬上掛的應收賬款,幾年了,有風險嗎?
老師,以前年度的應收賬款入錯了 今年調回來 怎么調?就是入了應收賬款-A公司 正確應該是應收賬款-B公司
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-06-10 11:18
郭老師 解答
2021-06-10 11:44
郭老師 解答
2021-06-10 14:32
釵頭鳳 追問
2021-06-10 11:16
釵頭鳳 追問
2021-06-10 11:39
釵頭鳳 追問
2021-06-10 14:30