老師,我們收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為6076620元(稅額為699080.22元)稅管員說(shuō)涉及虛開(kāi)要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把去年的企業(yè)所得稅表做調(diào)增處理,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅調(diào)增是填什么金額?是6076620元,還是699080.22元,在企業(yè)所得稅表中哪一欄填寫(xiě)呢?
冰百合
于2021-06-10 08:26 發(fā)布 ??2047次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-06-10 08:27
你好,填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出價(jià)稅合計(jì)的金額6076620
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他30欄里面。
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你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對(duì)方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12

同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具且沒(méi)有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實(shí)可以不做處理,發(fā)票來(lái)了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無(wú)法確認(rèn)或者確認(rèn)無(wú)法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15

你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計(jì)提稅款時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12

對(duì),會(huì)影響到當(dāng)年的成本費(fèi)用。
2022-03-28 17:25:32

您好,現(xiàn)在只是要您增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧,您這是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎,最好是需要調(diào)整所得稅的
2020-06-19 11:33:29
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冰百合 追問(wèn)
2021-06-10 08:40
郭老師 解答
2021-06-10 08:42