
給對方單位開專用發票把稅號打錯了,已經跨月,怎么處理?影響對方上個月的抵扣嗎?對方需要多交稅嗎?有其他辦法嗎?
答: 您好 給對方單位開專用發票把稅號打錯了,已經跨月 只好隔月紅沖 影響對方上個月的抵扣 對方需要多交稅 已經跨月了 只好紅沖發票 重新開具 沒有其他辦法
沒有專票抵扣銷項是不是要多交稅
答: 您好,是的,沒有進項就要多交稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
8月份開錯客戶納稅號,現在拿回來,沖紅打印紅字專票,然后再根據之前開一個一模一樣的發票,只是稅號改正確了,這個月會不會多交稅?我這邊是根據進項發票來填開的,之前的都已經抵扣了
答: 你好 ;? ?你是月報還是季報的? 月報的話? 你現在紅沖了 在做? 開。 金額不變的話 之前報稅了 就不用多繳納稅費的?

