
11月28日我開了5萬專票給客戶,客戶認(rèn)證了剛好不用交增值稅。這個月有5000退款,如果我把5萬發(fā)票紅沖,重新開4.5萬發(fā)票,客戶需要補稅嗎?還是我直接紅沖5000?
答: 5000如果是單張發(fā)票可以直接沖紅,如果不是那要沖5萬
發(fā)票的紅沖在哪?發(fā)票認(rèn)證里咋沒有?開增值稅發(fā)票紅沖的
答: 您好 您是銷售方嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票紅沖的規(guī)則,分別是未認(rèn)證開錯和已經(jīng)認(rèn)證開錯,分別是怎么處理?
答: 你好,都是在系統(tǒng)申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,稅局審批了根據(jù)通知單號錄入開具


歐老師 解答
2016-12-01 23:21
歐老師 解答
2016-12-02 10:33