
老師,我想問一下,應(yīng)收-應(yīng)付-費用最后得出來數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)能不能說是算甲借給公司的啊
答: 您好!是的。可以這樣想。
收到銀行利息是借銀行存款,貸財務(wù)費用(負(fù)數(shù)),那銀行收取手續(xù)費做財務(wù)費用時應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呀,什么時候是正數(shù),什么時候該用負(fù)數(shù)
答: 您好!是做正數(shù),你支付的時候做正數(shù)。 你收到利息如果計入貸方就不要負(fù)數(shù)了。要做正數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一下你,就是應(yīng)收應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么情況呢
答: 應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明預(yù)收了客戶的錢,應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)相當(dāng)于預(yù)付了別人錢
資產(chǎn)負(fù)債表待攤費用為負(fù)數(shù),將待攤費用的負(fù)數(shù)金額調(diào)到應(yīng)收賬款。請問下個月要如何調(diào)回
老師對沖發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),對嗎?
您好,老師!我們是先收款再發(fā)貨,先收款用應(yīng)付還是應(yīng)收啊,迷糊了,如果用應(yīng)收的話,票不及時,應(yīng)收就是負(fù)數(shù)?報表就不好看了

