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內向的畫板
于2021-06-08 19:08 發布 ??3432次瀏覽
敢敢老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2021-06-08 19:41
同學,你好。2018年該企業應繳納企業所得稅=(3000 -400 -900 -1800+200)×25%+(900-200 -500)×50%×25% =50 (萬元)。技術轉讓所得500萬元以內免稅,超過500萬元的部分減半征收企業所得稅,技術轉讓所得=技術轉讓收入-技術轉讓成本。
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核定征收企業所得稅,填寫企業所得稅預繳申報表,營業收入是含稅還是不含稅
答: 你好,核定征收企業所得稅,填寫企業所得稅預繳申報表,營業收入是不含增值稅的收入金額?
企業所得稅稅負=所得稅費/不含稅銷售收入 所得稅費是全年繳納的所得稅費嗎?
答: 您好!是的。如果你是算年度的稅負。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
因收入是不含稅收入,寫成含稅收入。導致利潤表錯誤,導致多繳納企業所得稅,像這種情況怎么處理呀
答: 你好,需要做所得稅申報表的更正申報
請問,企業所得稅稅負率=上一年繳納的企業所得稅除以全年不含稅收入
討論
企業所得稅=收入總額*應稅所得率*25%。收入總額含不含增值稅?
企業所得稅稅負率是應納所得稅額除以銷售收入,銷售收入含稅還是不含稅?
老師,我想問下算預繳企業所得稅,用不含稅收入乘以百分之二點五是什么意思呀?
房地產行業預繳企業所得稅時,按預收款預繳的,是按含稅收入還是不含稅收入呢
敢敢老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.97 解題: 329 個
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