
老師5月份收到一張應(yīng)付款發(fā)票,但是錢(qián)是在6月份打給客戶的分錄是不是:借 應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用
答: 你好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
五月份,酒店,洗滌費(fèi),當(dāng)月沒(méi)有收到發(fā)票,可以暫估嗎,借 管理費(fèi)用洗滌費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款 這樣做可以嗎
答: 你好,可以這么做的,應(yīng)該做成本里面。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
要是是員工要報(bào)賬的配件費(fèi)用,借方也是:管理費(fèi)用嗎?那要是沒(méi)付款的那部分配件費(fèi)用,貸方計(jì):應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,是的,沒(méi)付款貸方計(jì)入應(yīng)付賬款就是了


我是小領(lǐng) 追問(wèn)
2021-06-07 14:35
郭老師 解答
2021-06-07 14:37