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我是小領
于2021-06-07 13:36 發布 ??851次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-06-07 13:38
你好,可以這么做的,應該做成本里面。
我是小領 追問
2021-06-07 14:35
營業成本洗滌費嗎
郭老師 解答
2021-06-07 14:37
你好是的,是這么做的。
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老師5月份收到一張應付款發票,但是錢是在6月份打給客戶的分錄是不是:借 應付賬款 貸:管理費用
答: 你好 借:管理費用 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
五月份,酒店,洗滌費,當月沒有收到發票,可以暫估嗎,借 管理費用洗滌費 貸 應付賬款暫估應付款 這樣做可以嗎
答: 你好,可以這么做的,應該做成本里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
20年的油費,付款時入的應付賬款,后面收到票后,卻把票入了管理費用,請問今年應該怎么調?
答: 您好 請問去年分錄怎么寫的
老師好,收到以前已經付款的發票,借:管理費用,貸,為什么不是預付賬款,而是應付賬款
討論
經營租賃。房租未付,有合同。發票未收到,分攤分錄? 借:預付賬款-租賃 貸:應付賬款 借:管理費用-折舊 貸:累計折舊?分錄是否正確?
老師,向別家公司買服務,有票,之前代賬只做了 借管理費用 貸應付賬款 我現在確認是法人墊的錢 可以這月做分錄 借應付賬款 貸其他應付款-法人 ,么?
老師,我這樣做分錄對嗎:收到通知時:借:其他應付款,貸:應付賬款3月份付了4萬元時:借:管理費用-電費 ,貸:其他應付款還有一部分沒有付要不要做分錄呢
老師 請教一下 內部做賬:我們公司有個關聯公司酒店 期間從2017-1-2020.7月 我們中間有消費款68萬多 我們以前的會計做了供應鏈其他應付款 分錄是 管理費用- 貸:其他應付款-酒店消費 現在我發現供應鏈往來模塊應付賬款也有這個金額68萬 我們確實都還沒付款還沒遞減費用之類的 這樣子算正常的做賬方式嗎 我們之間達不成共識
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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我是小領 追問
2021-06-07 14:35
郭老師 解答
2021-06-07 14:37