銷售公司車輛,請問怎么填報當月申報表?車價合計是9 問
你好,你這個車是當固定資產核算的,是嗎? 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
開出的銷項發(fā)票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
你好,你們可以開專票,但是對方不能抵扣。 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
老師我24年做的23年匯算清繳做錯了那我現在是不 問
你好,之前年度匯算清繳有錯誤,是需要去做更正的 答

出納每個月與銀行對賬,填寫銀行余額調節(jié)表,是跟企業(yè)基本賬戶對賬嗎 ,,,還是企業(yè)辦理的每個銀行都需要對賬?
答: 同學你好,出納每個月與銀行對賬,填寫銀行余額調節(jié)表,企業(yè)辦理的每個銀行都需要對賬。
老師我們公司3-11月份沒有財務,一直沒做賬,我現在12月才開始做賬,基本戶上面3-11月發(fā)生的收支,我現在做到12月份可不可以?需要銀行余額調節(jié)表不?還是直接做到12月就好
答: 需要正常做賬從3月份開始做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!本單位有兩個賬戶,一個基礎戶,一個虛擬戶,出納錯把基本戶的存款記在虛擬戶上,因為要撤銷基礎戶,基礎戶的存款都轉給上級單位了,現在才發(fā)現記錯。如果現在調整記錯的賬,基礎戶的存款出納賬就多了這筆錢,做調節(jié)表跟銀行對賬就對不上,請教老師怎么辦
答: 你好,你現在應該把做錯的科目調整!然后對賬單!如果當時收支時間有差異就可以用余額表來調整!但是余額表不是做賬的依據!先把賬調整過來在核對!!


平平無奇的小天才 追問
2021-06-06 22:40
王雁鳴老師 解答
2021-06-06 22:45
平平無奇的小天才 追問
2021-06-06 22:50
王雁鳴老師 解答
2021-06-06 22:55
平平無奇的小天才 追問
2021-06-06 23:21
王雁鳴老師 解答
2021-06-06 23:25