
本公司收到政府專項資金,收到時借銀行存款,貸專項應付款,現在固定資產完工,在建工程全部轉固定資產,這筆專項應付款應該怎么做賬
答: 你好,款項是否全部使用完畢?
合作社修建一個蓄水池,用專項資金支付,我做的分錄麻煩幫我看做對沒,收到錢,借:銀行存款,貸:專項應付存款,修建時:借:在建工程,貨:銀行存款,完工:借:固定資產,貸:在建工程,付款時:借:專項應付款,貸銀行存款嗎
答: ?你好;? ? ? ? ? ? ? ? ? 借專項應付賬款貸資本公積 。 其他 分錄 科目是對的??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,我們是光伏發電產業合作社,我們建立光伏合作社是各村投資的20萬,借銀行存款20萬貸實收資本 ..村20萬后面錢不夠,區下達各村的財政專項扶貧資金32.8萬元,建立的,但這筆錢完工以后直接由區上撥給施工老板了,沒有進我們的賬戶,也沒有進各村的賬戶,這筆錢怎么做賬了?如果不做賬豈不是固定資產里面就沒有這筆資金了?雖然沒有票,但是有支出明細,有下達文件這些資料!后面的分錄我該怎么做?借應收賬款貸專項應付款借在建工程貸應收賬款這樣對不對?在建工程將來全部轉到固定資產,那專項應付款往哪里轉?
答: 你好,同學。 你收到 借,銀行存款 32.8 貸,專項應付款 32.8 撥付,用相反分錄處理的

