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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-04 16:51

你好借銷項稅額貸轉出未交增值稅,, 借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅,貸銀行,

影*一一 追問

2021-06-04 16:56

老師,我還是不知道我沒有進項的分錄怎么寫,是上面哪個呢

影*一一 追問

2021-06-04 16:57

有進項發票看明白了

影*一一 追問

2021-06-04 16:57

舉個例子嘛,比如開了50萬的票,沒有進項,然后交了增值稅,會計分錄怎么寫

maize老師 解答

2021-06-04 16:59

沒有稅率啊,你這個直接假設稅率13% ,銷項稅額50萬/1.13*0.13借銷項稅額50萬/1.13*0.13貸轉出未交增值稅50萬/1.13*0.13,, 借轉出未交增值稅50萬/1.13*0.13,貸未交增值稅50萬/1.13*0.13,借未交增值稅,50萬/1.13*0.13貸銀行,50萬/1.13*0.13

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一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
月未結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
借:應收賬款貸:主營業務收入,應交稅費;借:應交稅費貸:銀行存款
2018-07-28 13:53:47
你好,借應交稅費預交增值稅貸銀行存款。
2021-10-18 11:29:04
你好 借,應交稅費一未交增值稅 貸,銀行存款
2020-07-16 13:57:51
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