22年的一個客戶今天找到我說,以前的一單交易沒開 问
看下這個是開的紙質的嗎?如果是的話,你讓對方去報備發票丟失,然后給他提供第一聯復印件 答
老師,請教一個問題,自納稅人向稅務機關辦理納稅申 问
整個年度 評這個等級的時候就是按一整年的。 答
甲方給乙方的工人代發工資如何做分錄? 问
你好,對于甲方來說是借其他應收款貸,銀行存款。 后面抵減的時候借應付賬款貸其他應收款。 答
某生產企業為增值稅一般納稅人,同時生產免稅貨物 问
進項稅額轉出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進項合計是3900+3640-910=6630 銷項稅180000*13%=23400 應交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好 客戶給我們付款說是在銀行開信用證 老 问
您好,信用證付款就是買方到銀行開設信用證,證明自己有足夠資金可以付款,賣方向銀行提交貨物抵押,銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。 答

購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄,一月份的賬,二月報表扣款,分錄對嗎借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入
答: 是的
老師您好!購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入 那么減免稅額抵扣了的分錄怎么寫,謝謝
答: 你好,第二筆分錄就是抵扣了才做,如果沒抵扣只做第一筆分錄的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入請問老師 這個減免稅款還需要結轉到哪里呢?抵稅的時候怎么做呢
答: 借:管理費用??? 貸:銀行存款/現金???? 抵減增值稅稅額,????????????????????????????????????????????????????? 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)?? 借:管理費用 ??負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額


鄒老師 解答
2016-11-30 14:12