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沛艷
于2021-06-02 14:49 發布 ??1649次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-06-02 14:49
你好 貨物收到了嗎? 這樣好判斷。 你實際商品的金額是與專票一致的金額嗎
沛艷 追問
2021-06-02 14:51
貨物已收入庫,預付款項與專票金額不一致呀?
meizi老師 解答
2021-06-02 14:56
你好 那是不是有優惠金額。 要么你 說下預付款了多少。 專票多少。 不然那你這樣說不一致 我都不知道是怎么產生的差異 不好判斷賬務
2021-06-02 15:00
沒有優惠券呀,就是開票金額開少了2分錢。
2021-06-02 15:08
你好 開票少了 那么你把這2分錢 匯算調整就行了。 按照你實際付款的金額來做賬 借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 后面附發票。 少的發票 匯算調整
2021-06-02 15:23
老師,你好。匯算調整怎么做?
2021-06-02 15:31
你好納稅調整表里面 扣除類項目 其他欄次去把這2分錢調增 了
2021-06-02 16:58
分錄怎么做呢?
2021-06-02 17:21
借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 分錄就是這樣做 。 匯算是調表不調賬的
2021-06-02 18:51
老師,你好。如果是購買商品時領到優惠券,然后店家開票金額沒有減掉優惠券的錢,直接開具總金額了,這個怎么做賬?
2021-06-02 19:10
你好 那你就做 借庫存商品 進項稅貸銀行存款 營業外收入
2021-06-03 09:49
老師,你好。這筆費用是采購員借支貨款購買的商品,優惠券的錢后面采購員退回給公司了。這又怎么做?
2021-06-03 09:56
你好 你之前截止 借其他應收款 貸銀行存款。 借庫存商品 銀行存款 貸其他應收款
2021-06-03 11:40
老師,你好。如果是1月先預付貨款-商品暫估入庫-商品領用出庫;5月收到一份專票,5月賬務如何處理?1月分錄:1、借:預付賬款 貸:銀行存款;2、借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估入庫 3、借:主營業務成本 貸:庫存商品
2021-06-03 11:50
你好 收到專票做 :借進項稅貸庫存商品 然后 借主營業務成本負數 貸庫存商品負數就行了。
2021-06-03 11:58
老師,你好。這樣預付賬款金額沒沖掉呢?
2021-06-03 12:07
你好 你對沖一筆 :借應付賬款-暫估入庫 貸預付賬款 差額 還要支付的做 :借 應付賬款-暫估入庫貸銀行存款 就平衡了
2021-06-03 13:45
老師,你好。借應付賬款-暫估入庫 應交稅費-進項稅 貸預付賬款 可以這樣嗎?
2021-06-03 13:56
你好 你這樣做 你借貸是平衡的嗎 ? 你應付賬款 應該是含稅的 。 你預付賬款也是含稅的 你去做一個進項稅去 你 應該是不平的吧
2021-06-03 14:01
1月份做的應付賬款-暫估入庫金額是未稅金額,不含稅的。分錄可以這樣做嗎?借應付賬款-暫估入庫 應交稅費-進項稅 貸預付賬款
2021-06-03 14:05
你好 如果是不含稅的話 那就可以的 那就對的;
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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沛艷 追問
2021-06-02 14:51
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2021-06-02 14:56
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2021-06-02 15:00
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2021-06-02 15:08
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2021-06-03 11:40
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2021-06-03 14:05