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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-06-02 08:48

 借:銀行存款
貸:應交稅費-應交企業所得稅
借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整
同時調整未分配利潤
  借:以前年度損益調整
  貸:利潤分配-未分配利潤。

苗伊 追問

2021-06-02 09:23

老師,那如果制造費用結轉到生產成本了之后,又想轉到費用里面怎么做呢?

maize老師 解答

2021-06-02 09:29

借生產成本 負數,貸制造費用 負數,

苗伊 追問

2021-06-02 09:38

如果要轉到管理費用里面呢?因為公司不生產了,所以當時的費用沒有轉到管理費用里面,我現在是做負數之后,可以直接在將制造費用的數轉到管理費用中嗎?

maize老師 解答

2021-06-02 09:43

借管理費用貸生產成本

苗伊 追問

2021-06-02 09:53

不用做負數了?直接做借管理費用貸生產成本嗎

maize老師 解答

2021-06-02 09:57

這個可以直接轉過去就可以,不用做負數,不是做錯不需要做負數

苗伊 追問

2021-06-02 10:05

可之前結轉的生產成本都是一些員工的工資和社保,那現在要轉到管理費用的話也是直接轉到相對應的工資和社保科目嗎?

maize老師 解答

2021-06-02 10:14

可以這個直接轉出去就可以

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 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業所得稅 借:應交稅費-應交企業所得稅貸:以前年度損益調整 同時調整未分配利潤   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配-未分配利潤。
2021-06-02 08:48:25
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——企業所得稅 借;應交稅費——企業所得稅 ,貸;以前年度損益調整 借;;以前年度損益調整 ,貸;利潤分配——未分配利潤
2019-06-05 15:27:43
你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應交稅費--應交所得稅. 2.結轉 借:應交稅費--應交所得稅 貸:以前年度損益調整 同時 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-08-18 10:39:48
借銀行存款 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤
2019-06-05 15:31:36
借:應交稅費貸:稅金及附加;借:銀行存款貸:應交稅費
2018-08-07 09:52:30
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