APP下載
興奮的手機
于2021-06-02 07:00 發布 ??986次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-06-02 07:01
您好應該分開根據不同的供應商暫估入賬
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:04
那已經這樣做了,行嗎?
bamboo老師 解答
2021-06-02 07:05
前期已經這樣做了就算了 后面發生的 最好分開
但是一筆材料是一個供應商來的
2021-06-02 07:06
一個供應商來的 那就是一個暫估的往來單位啊不同的供應商才需要分開
2021-06-02 07:07
我的暫估分錄做的有點亂,但是全部沖銷掉了,這樣會不會有問題
2021-06-02 07:14
能全部沖銷掉 也可以以后發生的時候 不同的材料 不同的供應商分別暫估
我的意思就是A材料是一個供應商,B材料是一個供應商,然后貸暫估
2021-06-02 07:18
不可以 應該分別暫估供應商
那怎么辦啊
2021-06-02 07:19
已經做了,
2021-06-02 07:20
前面已經發生的 沖掉就好了 后面分開暫估入賬啊
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我暫估的時候是合在一起暫估的比如說借暫估A材料 B材料 C材料 貸應付賬款-暫估 是不同的供應商,這樣行嗎?
答: 您好 應該分開根據不同的供應商暫估入賬
供應商送材料司機在我們食堂吃飯,我們公司有對其應付賬款,司機飯費可以沖減應付賬款么?
答: 這樣直接沖減有稅務風險的。。。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商材料報廢扣供應商的應付款怎么做賬
答: 借:庫存商品 貸:應付賬款(紅字)
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
討論
購買的材料供應商都開不了票了,當時做了預付款,那他們開不了票,一直這么掛賬上兩三年了,那這筆怎么處理呢?
題目:A公司叫B公司轉50萬元給C公司,做為D公司的貨款。C是D公司的材料供應商。代付時,D公司這樣做可以嗎?不用體現B公司:借:應付賬款----C 貸:應付賬款----A
您好,公司購進的材料已確認為應付賬款,支付是供應商給予的折扣應該如何做賬
老師,請問供應商材料有問題,我們協商好應付賬款減少,怎么記賬?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206450 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:04
bamboo老師 解答
2021-06-02 07:05
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:05
bamboo老師 解答
2021-06-02 07:06
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:07
bamboo老師 解答
2021-06-02 07:14
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:14
bamboo老師 解答
2021-06-02 07:18
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:18
興奮的手機 追問
2021-06-02 07:19
bamboo老師 解答
2021-06-02 07:20