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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-29 11:39

一般有哪些行業(yè)可以選擇差額計(jì)征

鄒老師 解答

2016-11-29 11:27

你好,比如旅游業(yè)可以以收到的價(jià)款減去替游客支付的費(fèi)用之后的余額計(jì)稅

鄒老師 解答

2016-11-29 11:40

你好,主要是旅游業(yè),勞務(wù)派遣

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相關(guān)問題討論
差額征收的企業(yè)非常多,計(jì)算方法各異,把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送資料。
2018-03-22 15:00:04
你好,比如旅游業(yè)可以以收到的價(jià)款減去替游客支付的費(fèi)用之后的余額計(jì)稅
2016-11-29 11:27:03
一、一般納bai稅人差額征稅的會(huì)計(jì)處理是: 1、根據(jù)財(cái)du會(huì)[2012]13號(hào)文件的規(guī)定:企業(yè)接受zhi應(yīng)dao稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目; 2、按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 3、對(duì)于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項(xiàng)稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目。
2020-07-15 14:04:22
新年好 一般納稅人,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率?
2023-01-30 17:29:40
差額征稅的計(jì)算過程 1、可扣減成本的計(jì)算。如果“有效憑證”中有適用稅率分別有3%、6%、17%等不同稅率的發(fā)票,在差額征稅計(jì)算可扣除的成本時(shí)應(yīng)以匯總成本金額/(1+6%)*0.06來扣除。 2、差額征稅額=(不含稅收入-可扣減成本)/(1+稅率)*稅率-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 上述公司中可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是指取得的日常經(jīng)營中的辦公用品、電話費(fèi)、固定資、無形資產(chǎn)、或房屋等增值稅專用發(fā)票中的稅額。 綜上分析,由于營改增延續(xù)了營業(yè)稅的差額征稅政策,那么對(duì)于廣大的中小型公司如果選擇為小規(guī)模納稅人,僅從稅率從5%下降至3%這一點(diǎn)來看,稅負(fù)下降的空間是非常大的。而如果認(rèn)定為一般納稅人,雖然稅率從5%上升到6%,但由于增值稅是價(jià)外稅且可抵扣日常經(jīng)營過程中所發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅,因此稅負(fù)較營改增前來講還是下降的,但與選擇作為小規(guī)模納稅人的稅負(fù)相比,稅負(fù)下降的程度主要取決于是否可取得足夠多的可抵扣的增值稅專用發(fā)票,因此廣大的中小型旅游公司一定要選擇合適的納稅人身份,做好納稅籌劃,以應(yīng)對(duì)本次的營改增。
2018-11-13 15:59:21
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