請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

請教下,公司收車主的車款給車主買車,但是我們并沒有付全款,而是做的按揭,這個怎么做賬,收車款時:借銀行存款 貸預收賬款
答: 意思是你們是中介,幫助別人買車?
請問6號收到27000的貨款,余款8號到賬,為什么做賬的時候借方是銀行存款27000 預收賬款25000,預收不是27000嗎?
答: 如果之前收到27000就是貸預收27000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司是批發市場,主營是將攤位租給商戶,收到租金做借:銀行存款 貸:預收賬款/攤位合作經營費/張三(這個暫時是做到預收賬款中)現在商戶張三把攤位轉讓給李四了怎么做賬。以前的會計是像照片中那樣做的,我有些看不懂。我認為是把預收張三的轉到預收李四的就行了,也就是借:預收賬款/攤位合作經營費/張三 貸:預收賬款/攤位合作經營費/李四。不知道是不是可以這樣做,我要最正規的處理方式,急急急,老師花點時間研究一下,萬分感謝
答: 哪一位老師回答一下吶,一個小時了


吳月柳 解答
2016-11-30 00:23