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浮萍
于2021-05-28 16:05 發布 ??2565次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-05-28 16:05
你好,進項稅和銷項稅的分錄:買進時借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款賣出時借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
浮萍 追問
2021-05-28 19:26
老師,銷項稅額是不是一點在貸方啊
一定在貸方
紫藤老師 解答
2021-05-28 19:27
借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)在貸方
2021-05-28 19:28
我就是弄不懂什么時候在借方什么情況下在貸方
2021-05-28 19:29
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 發生的時候在貸方
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銷項稅,結轉銷項稅,結轉進項稅加計抵減怎么做分錄呢?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
老師您好,進項稅大于銷項稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個是 借 應交稅費——未交增值稅 貸 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
單位之前進項稅大于銷項稅都做如下分錄 本月銷項稅大于(進項稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應交稅費——應交增值稅——銷項稅 100 應交稅費——應交增值稅——未交增值稅100 貸 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 200
老師進項稅借方金額是90194.63銷項稅貸方金額是5176.99怎樣做一下分錄,不交稅還用做分錄嗎
討論
去年留抵的進項稅想抵掉今年的銷項稅怎么做分錄?
如果12月末銷項稅有余額2000,進項稅有余額3000,進項稅比銷項稅大,該怎么結轉做分錄?
老師,我銷項稅余額8133.03,進項稅余額是31356.3,這個怎樣結轉做分錄
進項稅遠大于銷項稅,都是之前建設期留底的,根據這上面的數字,到底還要做分錄嗎
紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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浮萍 追問
2021-05-28 19:26
浮萍 追問
2021-05-28 19:26
紫藤老師 解答
2021-05-28 19:27
浮萍 追問
2021-05-28 19:28
紫藤老師 解答
2021-05-28 19:29