
老師問一下小規(guī)模增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入―減免增值稅嗎?還是借應(yīng)交稅金―未交增值稅貸營業(yè)外收入―減免稅款
答: 你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
老師,您好,小規(guī)模企業(yè)在前3個(gè)季度所開發(fā)票增值稅都按政策減免了,并且減免增值稅計(jì)入了營業(yè)外收入,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免,在第4個(gè)季度開票超出減免規(guī)定,那么前三個(gè)季度的減免增值稅怎么做賬補(bǔ)交增值稅呢,謝謝
答: 你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補(bǔ)稅的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個(gè)分錄可以嗎
答: 可以的,沒問題的哈
增值業(yè)務(wù)減免,是計(jì)入營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入,增值稅減免還用計(jì)提附加稅嗎?
老師您好,轉(zhuǎn)出減免未開票收入增值稅的分錄可以這樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅
小規(guī)模納稅人減免增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 減免稅 貸 營業(yè)外收入 還是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
小規(guī)模減免增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。 那一般納稅人,小規(guī)模減免的增值稅也轉(zhuǎn) 營業(yè)外收入嗎?謝謝老師

