
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應收款給的是電子承兌和紙質承兌,代賬會計都沒有做賬,導致賬上的應收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質承兌公司拿去找私人貼現了,貼現的款子代賬做的是借銀行存款,貸現金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現金,貸銀行存款,這樣在現金和銀行存款間轉換。那請問我現在如何調賬上的應收賬款。老師,歸其原因,到賬的應收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調整賬上的應收賬款呢
答: 同學你好 計入營業外就行了
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應收款給的是電子承兌和紙質承兌,代賬會計都沒有做賬,導致賬上的應收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質承兌公司拿去找私人貼現了,貼現的款子代賬做的是借銀行存款,貸現金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現金,貸銀行存款,這樣在現金和銀行存款間轉換。那請問我現在如何調賬上的應收賬款。老師,歸其原因,到賬的應收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調整賬上的應收賬款呢
答: 老師,這個我已經和老板及相關人員核對過了,現在就是不知道如何去調賬(明知道賬上的應收款不對,但不知道怎么做分錄調整)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應收款給的是電子承兌和紙質承兌,代賬會計都沒有做賬,導致賬上的應收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質承兌公司拿去找私人貼現了,貼現的款子代賬做的是借銀行存款,貸現金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現金,貸銀行存款,這樣在現金和銀行存款間轉換。那請問我現在如何調賬上的應收賬款。老師,歸其原因,到賬的應收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調整賬上的應收賬款呢
答: 同學你好 這個就是我給你的方法來做 這個問題有點難 其他老師沒有答


樸老師 解答
2021-05-26 11:07
有有 追問
2021-05-26 11:03