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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-05-24 17:23

同學你好
這個可以的哦

小松鼠?? 追問

2021-05-24 17:25

那老師我們申報的時候已經把那個錯誤的發票號,填了,也已經退稅啦

樸老師 解答

2021-05-24 17:31

那你就不用紅沖了哦

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相關問題討論
同學你好 這個可以的哦
2021-05-24 17:23:16
申請負數發票,重新開具。
2021-09-17 23:18:00
如果出口發票開錯了,開成了帶稅率的發票,需要進行紅沖并重新開具正確的發票。以下是出口退稅申報的步驟和可能的影響: 1.紅沖發票并重新開具正確的發票 在開具月銷售發票時,如果發現開錯的話,可以選擇申請沖紅重新開。具體操作步驟如下: (1)登錄增值稅稅務網上填報功能,再選擇“沖紅開具申請”功能,根據提示將發票代碼及號碼填寫完整,點擊“提交”按鈕。 (2)根據提示,選擇“沖紅”的原因,點擊“提交”按鈕。 (3)根據提示,確認沖紅細節,點擊“提交”按鈕。 (4)根據提示,輸入相應的稅務機關憑證以及收款人賬號信息,點擊“提交”按鈕。 (5)申請完畢,稅務機關審核通過之后,可以將新的發票代碼及號碼重新開具發票。 1.出口退稅申報 在出口企業向主管退稅的稅務機關申報要求退還出口產品已納稅款時,需要如實填報出口產品退稅申請表,并附送有關資料。這些資料包括出口貨物報關單、出口發票、代理出口產品證明等。 1.影響 如果發票開錯并進行了紅沖處理,可能會對出口退稅申報產生影響。具體來說,可能會導致申報金額不一致或被視為異常申報。因此,在進行出口退稅申報時,需要特別注意發票的正確性和一致性。 另外,如果紅沖處理不當,還可能會導致稅務風險和罰款等不良后果。因此,建議在處理出口發票時仔細核對信息并遵循相關法規和規定。
2023-11-14 08:44:02
建議還是按新開發票進行處理!不要進行什么差額處理~~
2019-03-16 14:17:41
您好,您是進貨發票的是嗎
2020-05-16 15:08:29
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