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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-24 12:29

你好 你這個加計扣除  你計入什么科目去了。 銷項稅和進項稅分別是多少。 要做一下結轉分錄的  

小會計 追問

2021-05-24 12:35

加計做的其他收益

meizi老師 解答

2021-05-24 12:41

你好 那你就做  


 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅

如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。



 

小會計 追問

2021-05-24 12:43

在做稅務申報時,只加計扣除100元,其余結轉下月?

meizi老師 解答

2021-05-24 12:48

 你好  可以的。 你繳納的時候直接做 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款其他收益   

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你這個加計扣除? 你計入什么科目去了。 銷項稅和進項稅分別是多少。 要做一下結轉分錄的??
2021-05-24 12:29:33
生產、生活性服務業納稅人取得資產或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
2019-10-12 10:18:31
你好,可以計提,不抵扣的
2019-12-15 22:57:47
借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存 進項的10%
2019-06-20 15:12:47
您好 您可以參照下面圖片進行賬務處理
2019-05-16 10:07:29
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