APP下載
花與愛麗絲
于2021-05-20 23:26 發布 ??1603次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2021-05-20 23:28
同學你好,這樣做對的。
花與愛麗絲 追問
2021-05-20 23:33
我的疑惑在一點,發出商品時未做任何分錄,就把出庫單放在下月和銷售發票一起,這樣有關系嗎
王雁鳴老師 解答
2021-05-20 23:35
同學你好,有關系的,這個月的庫存數據 ,與實際庫存就不一樣了。
2021-05-20 23:36
那應該怎么做,做發出商品嗎
2021-05-20 23:37
同學你好,是的,當月應該做,借:發出商品,貸:庫存商品。
2021-05-20 23:39
那下個月應該怎么把發出商品沖掉
2021-05-20 23:43
同學你好,下月開具發票后,結轉銷售成本,借:主營業務成本,貸:發出商品。
2021-05-20 23:48
那供應商開票沖暫估是,借應付帳款?暫估,貸庫存商品,再借庫存商品,貸應付賬款,這樣?
同學你好,是的,可以這樣做分錄的。
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
外貿公司,上月暫估入庫,發出商品,本公司和供應商均未開票,做暫估入賬,本月收到發票沖暫估同時結轉成本,這樣做對嗎
答: 同學你好,這樣做對的。
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下12月入庫的商品已在12月銷售,但未收到供應商發票,跨年可以先暫估入庫商品成本,結轉已銷庫存商品成本,次年收到發票在沖銷暫估嗎?
答: 同學你好,是可以的;
您好,發票沒有到,借庫存商品貸應付賬款——暫估供應商,暫估的銷售了,需要結轉成本的。請問需要結轉分錄怎么做的?
討論
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發票,我應該怎么寫分錄呢?
暫估分錄 借:庫存商品-10(含稅)貸:應付賬款-暫估當月賣出該商品結轉成本(成本含稅)借:主營業務成本10 貸:庫存商品101. 我發現暫估存貨是含稅的當月結轉成本(虛增)2.次月收到發票沖暫估借:應付賬款-暫估10貸:庫存商品10借:庫存商品8.7應交稅費-應交增值稅進項稅額1.3貸:應付賬款10暫估結轉成本虛增了這個咋辦?
?發出商品做暫估應收款,那發出的商品月末還需要結轉成本嗎?
暫估入庫的商品,已經出庫,月末發票還沒到,那結轉成本還是按暫估的成本結轉嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103666 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
花與愛麗絲 追問
2021-05-20 23:33
王雁鳴老師 解答
2021-05-20 23:35
花與愛麗絲 追問
2021-05-20 23:36
王雁鳴老師 解答
2021-05-20 23:37
花與愛麗絲 追問
2021-05-20 23:39
王雁鳴老師 解答
2021-05-20 23:43
花與愛麗絲 追問
2021-05-20 23:48
王雁鳴老師 解答
2021-05-20 23:48