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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-20 23:28

同學你好,這樣做對的。

花與愛麗絲 追問

2021-05-20 23:33

我的疑惑在一點,發出商品時未做任何分錄,就把出庫單放在下月和銷售發票一起,這樣有關系嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 23:35

同學你好,有關系的,這個月的庫存數據 ,與實際庫存就不一樣了。

花與愛麗絲 追問

2021-05-20 23:36

那應該怎么做,做發出商品嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 23:37

同學你好,是的,當月應該做,借:發出商品,貸:庫存商品。

花與愛麗絲 追問

2021-05-20 23:39

那下個月應該怎么把發出商品沖掉

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 23:43

同學你好,下月開具發票后,結轉銷售成本,借:主營業務成本,貸:發出商品。

花與愛麗絲 追問

2021-05-20 23:48

那供應商開票沖暫估是,借應付帳款?暫估,貸庫存商品,再借庫存商品,貸應付賬款,這樣?

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 23:48

同學你好,是的,可以這樣做分錄的。

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相關問題討論
同學你好,這樣做對的。
2021-05-20 23:28:59
是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
2019-05-08 21:17:43
你好 那你還沒有收到的發票 就先根據入庫單及送貨單和付款單來暫估入庫 借庫存商品-暫估入庫貸銀行存款或者應付賬款 然后按銷售的情況 結轉銷售成本 按銷售數量*成本價來結轉
2019-11-02 12:32:12
同學你好,是可以的;
2020-12-15 12:03:33
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結轉成本是到主營業務成本 如果發票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調整,有差額就需要調整的
2019-03-08 09:53:48
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