
麻煩問(wèn)下利潤(rùn)表上的管理費(fèi)用和科目余額表上的合計(jì)數(shù)對(duì)不上,原因是紅沖時(shí)計(jì)入了貸方,匯算清繳也做過(guò)了。是去年的賬了,有半年了,現(xiàn)在不好返回去改,今年的賬是可以對(duì)上的,這個(gè)后面有沒(méi)有影響,要不要做調(diào)整
答: 同學(xué)你好,你只2021年匯算清繳的時(shí)候正確填列了,基本上沒(méi)有什么問(wèn)題,所以說(shuō)每年12月份的年結(jié)非常重要,12月份的時(shí)候就應(yīng)該要把這些數(shù)據(jù)全部核對(duì)一遍,再結(jié)賬到次年的一月份。
匯算清繳時(shí) 發(fā)現(xiàn)科目余額表里的數(shù)目和利潤(rùn)表里的數(shù)目對(duì)不上,弄清楚后發(fā)現(xiàn)是管理費(fèi)用有幾筆做了沖減記在貸方,但是是去年的賬,想改過(guò)來(lái)怎么弄呢
答: 同學(xué)你好,直接紅沖做更正分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想請(qǐng)問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題,做匯算清繳的時(shí)候,A104000這個(gè)表的管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)需要和科目余額表的一致?
答: 你好!是的,是要一致的了。

