老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

老師,專項資金發放后可以轉到公司其他銀行賬戶嗎?還是直接轉給供應商?
答: 你好,可以轉給本單位的,其他賬號也可以轉給供貨商,這個用在哪里?你們買東西正常支付就行。
老師,專項資金發放后可以轉到公司其他銀行賬戶嗎?還是直接轉給供應商?
答: 你好,專項資金一般是放在專戶的,直接轉給供應商
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,外賬要注意些什么?馬上要接外賬了,心里很忐忑,比如每月開多少票給客戶啊,供應商開多少票啊,銀行賬戶要注意什么啊之類的,擔心
答: 你好 我建議到時: 一.將尚未處理完畢的業務,處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業務,列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關的憑證資料等。 四.交待其他相關事宜,比如相關工作聯系部門(包括企業內部和外部)聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定,以將你工作的內容交待清楚為準。
是這樣,是的客戶給了一張商業承兌匯票給公司,然后又背書給供應商,現在匯票到期了,然后供應商拿去承兌,發現出票人把票上面的銀行賬戶給注銷掉了,然后銀行拒絕承兌,要的供應商又過來找我們,要怎么處理
老師 我們基本戶銀行變了 供應商現在給我們開的發票上面的銀行賬戶信息還是之前的 我們給他付款能不能通過變更后的另外一個銀行付的

