老師,假如A公司2022年補(bǔ)繳2020年的稅費(fèi)8700元,其中 問
同學(xué),你好 22年 借:以前年度損益調(diào)整6660 貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 6660 貸:銀行存款 6660 借:營業(yè)外支出? 2040 貸:銀行存款2040 答
你好,老師,公司2017年買的車,當(dāng)時會計寫的折舊年限 問
通常不能直接加速折舊提完剩余折舊。折舊方法和年限一經(jīng)確定不得隨意變更,若要變更需有合理依據(jù)并披露。準(zhǔn)備出售的車輛,剩余折舊不再計提,應(yīng)通過固定資產(chǎn)清理科目核算出售相關(guān)事宜。 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實(shí)發(fā)工 問
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師,我們有個公司一直沒有業(yè)務(wù),平時都是0申報,但是 問
可以的,老公司可以變更為2032.6.30前預(yù)交 答

您好,我們單位組織架構(gòu)調(diào)整,設(shè)置了中心總監(jiān),每個中心有三到四個部門,,各中心總監(jiān)的費(fèi)用應(yīng)該怎么處理
答: 同學(xué)你好 這個看你們老板什么意思 經(jīng)費(fèi)要怎么分配
老師,能否幫我設(shè)置一個公式,可以把里面,部門,姓名,單位名稱,直接能夠提取出來的公式。我用了mid函數(shù),但是由于部門和人名字節(jié)不一樣,還需要調(diào)整。能否給我設(shè)置一個直接全部都能提取出來的公式
答: 您好,您可以用數(shù)據(jù)分裂,把他分割開
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個使用部門怎么辦 修建圍墻應(yīng)該怎么設(shè)置部門?
答: 你好,可以在管理費(fèi)用核算,部門,類似后勤,看你們部門而定

