申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現(xiàn)在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業(yè)所得稅的,按合并報表數據申報 答

上個月開出去了一張電子普票,這個月拿回來了,讓先紅沖,然后再開一張藍色正確的。結果我開紅字的時侯,下面的開票人是htxx,忘了改了。而且已經開出來了。下一步我該咋辦???
答: 你好,同學,這個沒有影響的啊
普票紅字發(fā)票,驗舊表的驗舊結果要怎么填
答: 發(fā)票驗舊報告表填表說明: 1、本表由納稅人驗舊購新時填寫,如發(fā)票跨月份開具的,則按月份分別填寫開具份數、開具金額及稅額。 2、“開票日期”欄按該月最后開具的日期填寫。 3、“使用情況”欄填寫“正常填開”、“填用作廢”或“剪角作廢”。 4、普通發(fā)票驗舊購新時“填開金額”欄按按價稅合計填寫,增值稅發(fā)票(含增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票)驗舊購新時“填開金額”欄按不含稅價填寫?!疤铋_稅額”欄按納稅人適用稅率換算: (1)如小規(guī)模納稅人開具發(fā)票價稅合計金額為10000元,如是商業(yè),則 “填開稅額”為(10000/1.04)×0.04=384.62元;如是工業(yè),則 “填開稅額”為(10000/1.04)×0.06=566.04元; (2)如一般納稅人開具普通發(fā)票填開金額為10000元,則 “填開稅額”為(10000/1.17)×17%=1452.99元。 (3)如一般納稅人開具增值稅發(fā)票(含增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票)“填開金額”(不含稅)為8547.01元,則“填開稅額”為8547.01×0.17=1452.99元。 5、本表一式二聯(lián),第一聯(lián)稅務機關存查,第二聯(lián)納稅人存查。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,紅沖隔月的普票直接在開票界面點紅字還是?
答: 直接在開票界面點紅字


光亮的月餅 追問
2021-05-18 21:52
李老師A 解答
2021-05-18 21:54
光亮的月餅 追問
2021-05-18 22:00
李老師A 解答
2021-05-18 22:03