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借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 然后借營業(yè)外收入貸本年利潤,最后,借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤,是這樣的嗎
增值稅和附加稅已經(jīng)計提 但是免繳了 要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎 營業(yè)外收入計入本年利潤嗎
老師。減免的增值稅是要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,營業(yè)外收入月底是不是得結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤?
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅減免部分,應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入對嗎?營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤

