
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時候,我做憑證全部是借管理費用-水電費、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候有些管理費用是負(fù)數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對,找一下軟件客服解決一下。
老師,損益類的科目月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月份問題
答: 11月份的所有憑證在財務(wù)軟件中記賬完成后要進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在要我選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份,應(yīng)該選11月還是12月?期間損益結(jié)轉(zhuǎn)其實不太明白是做什么用的,剛?cè)胄胁惶腥四軒兔獯鹈矗?