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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-22 16:41

老師,我們是電商,是由供應商代發商品的,庫存商品月底余額應該是0. 如果直接以168960的發票做賬,庫存商品不平。那么是不是成本結轉要補一筆差異: 借:主營業務成本 137615.1  貸:庫存商品137615.1

吳月柳 解答

2016-11-22 16:31

你好,你沖了之前的暫估,然后直接以168960的發票做賬就可以了,不用分開。

吳月柳 解答

2016-11-22 16:54

可以

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相關問題討論
借 庫存商品 貸應付賬款
2018-01-10 10:45:26
你好, 借:預付賬款-供應商 貸:庫存現金
2021-03-15 09:45:29
不用做分錄了,收到發票再進行賬務處理
2018-04-25 13:40:55
你好,你沖了之前的暫估,然后直接以168960的發票做賬就可以了,不用分開。
2016-11-22 16:31:33
您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應付賬款。
2017-07-29 00:39:50
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