
老師好,我們是物業公司,由水電局給我們開水電費發票,我們再給業主單獨開發票,存在利潤,請問收付水電費時怎么記賬?老會計是走其他應付款的,但我認為這樣不對。請老師賜教!
答: 同學好,你公司需要按正常的采購和銷售業務會計處理,老會計走其他應付款是不對的,需要確認收入,其他業務收入和應交稅費
物業公司代開發收取車位租金,物業記其他應付款-代收車位開發租金,有開收據的,也有開發票的,發票是物業開;這種情況怎么做收入結轉分錄?
答: 你好,同學 開票 借,其他應付款 貸,其他業務收入 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我們是物業公司,由水電局給我們開水電費發票,我們再給業主單獨開發票,存在利潤,請問收付水電費時怎么記賬?以前是走其他應付款的,但我認為應該計入收入和成本,請問突然這樣變動收入成本會增大很多,會不會引起稅務關注?
答: 你好,應該是收入和成本。收到的,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費支付出去的借主營業務成本貸銀行存款。
老師我想問下,物業公司代收代付業主電費,電力局開出來的發票包含本物業公司電費,怎么做賬,都在其他應付款里面掛著,目前導致我的其他應付款成了負數
老師您好!我們物業公司代收業主租金,和業主協議上說明前期委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做在其他應付款一租金,現在需要轉為收入,該怎么做?
老師,我們物業公司代收的租金,和業主協議上說明前期是委托管理,所以所收租金收益歸物業公司所有,開始是做其他應付款-租金,現在需要轉為收入,請問該怎么做,謝謝
是物業公司,代替開發商跟住戶談賠償款的問題,開發商給打款后,再付給住戶現金,掛的其他應付款,今天給了幾張16年的住戶收據,說是開發商給的現金,已經轉手給住戶了,要求入到賬上。入現在的賬行嗎?
老師,您好!物業公司代收了2年的采暖費,第一年的按其他應付款處理,對嗎?第二年的采暖費,未支付給供暖公司,是否按收入處理?如不按收入處理,應按什么處理?物業公司需要繳納哪些稅款?

