公司轉備用金到到出納哪兒,出納和會計都是做的四個項目的得備用金和賬,出納又把備用金轉到各個項目負責人,各個項目到負責人又到會計這兒來報賬,會計做賬的時候公司轉到出納的錢 借:其他應收款 貸:銀行存款 其他應收款后面無法掛項目呢?有項目名稱核算怎么辦?出納把錢又轉到各個項目負責人手上,怎么賬務處理,項目明細應該怎么掛賬?各個項目負責人到會計哪兒去報賬合不合理?
HF芳
于2021-04-30 10:15 發布 ??940次瀏覽
- 送心意
曉楓老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
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您好!一般是計入借預付賬款。
2018-05-25 15:18:27

你好,現金做為備用金,掛賬其他應收款,通常情況下是本單位員工領用了,需要收回的,因此掛往來。
2018-05-08 21:37:27

同學你好,其他應收款后面無法掛項目,需要自己添加項目資料,有項目名稱核算選擇對應正確的即可,出納把錢又轉到各個項目負責人手上,賬務處理,借,其他應收款-項目負責人,貸,其他應收款-出納。項目明細應該按姓名掛賬,各個項目負責人到會計哪兒去報賬合理。
2021-04-30 12:24:36

你好 收回的話 應該是借 銀行存款 貸 其他應收款
2020-05-11 15:06:06

你好!是的。你只能這樣掛著了。
2018-06-08 11:07:19
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